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集团召开资产管理信息系统审计结果反馈会

2025-04-29 来源:长江口投控集团


为推动审计成果实现深度转化与高效运用,确保审计发现问题整改工作落地见效,日前,长江口投控集团召开资产管理信息系统审计结果反馈会。集团分管领导、审计部、财务部、办公室、投资发展部、各单位负责人及相关人员参会。

会上,集团审计部通报了资产管理信息系统审计的总体情况,深度剖析了审计过程中发现的关键问题,同时,围绕审计整改工作要求,对整改目标、时间节点、实施步骤等核心内容进行了细致解读与说明。

与会人员聚焦审计整改过程中可能出现的难点、堵点问题进行了深入的沟通交流,进一步明晰了各单位、各部门在整改工作中的主体责任,精准锚定整改工作的重点方向。

此次会议是集团践行“监督守底线、协同促发展”内审新模式的重要实践探索,为做好审计整改“后半篇文章”夯实了坚实基础,对推动集团各单位规范管理、完善制度体系、提升运营效率具有重要的指导意义与实践价值,将有力助推集团资产管理工作向更高质量发展迈进。

集团审计部

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